Kết quả tìm kiếm

  1. G

    số liệu tồn kho vật tư

    chị! cho em hỏi tý, khi em vào danh mục vật tư hàng hóa, ví dụ ngày 02/07 em mở ra thì tồn kho tính đến ngày 02/07 phải không ạ?,tại vì em so sánh dữ liệu trên danh mục vật tư với tổng hợp tồn kho không khớp chị ạ
  2. G

    hiện số tiền tạm ứng lương

    chị ơi! trong tháng 6 em đã thực hiện bút toán tạm ứng lương cho nhân viên, nhưng em không thấy trong bảng lương hiện dữ liệu lên ạ, làm sao để hiện dữ liệu lên vậy chị?
  3. G

    sổ quỹ bị lệch

  4. G

    sổ quỹ bị lệch

    em có xem lại thì em có nhập số dư đầu kỳ tháng 6 tài khoản 1111 là 37.316.870 nhưng khi vào sổ chi tiết quỹ tiền mặt thì chỉ là 17.236.870 .e ko biết lý do vì sao không ạ. file tháng 6 là file dữ liệu mới em mới tạo ạ
  5. G

    sổ quỹ bị lệch

    chị! bên em sau mỗi tuần là chốt sổ chi tiết quỹ tiền mặt với sổ quỹ ghi bằng tay , sau khi chốt xong và in ra giấy thì khi sang tuần tiếp theo em nhập dữ liệu toàn bị lệch, em có kiểm tra giữa sổ in ra từ giấy và trong phần mềm thì các phiếu thu chi vẫn đúng số tiền, và không có sự khác biệt...
  6. G

    chi phí mua hàng

    dạ, em hiểu rồi ạ. em cảm ơn chị nhé
  7. G

    chi phí mua hàng

    chị! em hỏi tý. Khi mua hàng có phần chi phí mua hàng . em có nhập phần chi phí mua hàng chứ không thực hiện phân bổ ( chi phí mua hàng ( vận chuyển ) của nhà cung cấp vật tư luôn.). nhưng khi em nhập vào phần chi phí mua hàng mà không qua bước phân bổ thì công nợ hiện lên cua nhà cung cấp không...
  8. G

    Thuế thu nhập cá nhân

    bên em làm bảng tính lương không dựa trên bảng chấm công chị ạ
  9. G

    Thuế thu nhập cá nhân

    dạ tức là không tính thuế thu nhập cá nhân ạ ( vì nội bộ nên lương cơ bản bao nhiêu nhận bấy nhiêu ) chị ạ
  10. G

    Thuế thu nhập cá nhân

    chị! em đang dữ liệu nội bộ, em muốn bỏ phần tính thuế thu nhập cá nhân trong bảng lương thì vào đâu ạ? Phần số tiền được lĩnh bị âm chị ạ
  11. G

    thêm cột trên bảng tính lương

    em muốn thêm cột trên bảng tính lương . trong cột phụ cấp thuộc quỹ lương em tạo ra 2 cột nhỏ gồm phụ cấp trách nhiệm, xăng xe ( giống như lương làm thêm gồm hai cột nhỏ là số h công và số tiền )thì làm thế nào vậy chị. em có vào quản lý mẫu để tạo cột nhưng nó đứng riêng rẽ chứ không thuộc cột...
  12. G

    đưa dữ liệu chấm công từ excel vào phần mềm

    vậy em có thể bỏ qua bước chấm công trên phần mềm không, tức là em vào bảng tổng hợp chấm công luôn chị
  13. G

    thiết lập công thức tính lương cho từng nhân viên

    chị ơi bên em có phụ cấp trách nhiệm cho nhân viên, mỗi nhân viên có tiền phụ cấp trách nhiệm khác nhau, và tính theo số h đi làm trong tháng ( tiền trách nhiêm /26*8h nhân với số h đi làm ) vậy làm sao để thiết lập công thức tính tiền trách nhiệm khi mà mỗi nhân viên có tiền trách nhiệm khác...
  14. G

    đưa dữ liệu chấm công từ excel vào phần mềm

    chị em đã làm bảng chấm công trên excel giờ em muốn nhập khẩu vào phần mềm thì vào cách nào ạ
  15. G

    đánh số chứng từ

    em đang cài các phiếu thu chi như thế này chị: nghiệp vu tháng 6 thì em muốn số chứng từ là PT.T6-001, em chỉ muốn khi sang nghiệp vụ khác thì nó đánh là PT.T6-002 nhưng nó toàn nhảy là PT.T7-001. em đã đánh lại số chứng từ và muốn những chứng từ tiếp theo nó nhảy là PT.T6 -00n tức chỉ nhảy phần...
  16. G

    chi phí chung cần phân bổ

    chị bên em đang xẩy ra trường hợp là trong tháng hoàn thành 6 công trình, trong khi mua vật tư ví dụ xăng thơm ( giá trị 120k) chỉ sử dụng cho 02 công trình. vậy khi hạch toán làm thế nào mà mình phân bổ giá trị xăng thơm cho 02 công trình này. em đang cho vào khoản mục chi phí là chi phí sxc...
  17. G

    công nợ nhân viên

    chị cái này chỉ hiện tài khoản 141 chị ạ! mà cái em nhập đây là công nợ về tiền lương, khi em nhập khẩu máy báo không hợp lệ chị
  18. G

    công nợ nhân viên

    chị ơi. em đang nhập tiền lương của từng người vào dữ liệu mới( tức là em chuyển số dư tk 334 có chi tiết cho từng nhân viên), em có tách ra hai tài khoản là 3341( tiền lương), 3342( tiền hoa hồng bán hàng), vậy làm thế nào để em nhập khẩu vào phần mềm mà có thể chi tiết hai khoản này không chị
  19. G

    công nợ vừa là nhân viên vừa là khách hàng

    chị! bên em đang xẩy ra trường hợp nhân viên vừa có công nợ nhân viên vừa có công nợ là khách hàng ( bên em đang báo cáo lãi lỗ theo công trình) có cách nào để mình khi vào phân hệ hạch toán có thể xem được công nợ là nhân viên và công nợ là khách hàng không chị
  20. G

    nhập số dư tài sản cố định

    chị! vì từ 2018 tới giờ bên em sổ sách cũng chưa rõ ràng, nên em đã tạo ra file mới 6/2020 này để tính từ đầu. tức là em đã cập nhật tồn kho, công nợ ( phần tài sản) sau đó vì tổng tài sản = nguồn vốn , nên em sẽ cho tk 411 giá trị để làm sao mà tài sản bằng tổng nguồn vốn), bây giờ em đã nhập...
Top