Luong Tran
New Member
Mọi người cho mình hỏi: Mình có TSCĐ đã thanh lý tháng 8/2021, mình đã hạch toán ghi giảm tài sản nhưng khi check sổ TSCĐ thì tài sản này vẫn còn giá trị còn lại là vì sao ạ?
Và có một số tài sản phát sinh từ các năm trước nhưng hạch toán tài khoản khấu hao bị sai giờ mình phải làm thế nào để điều chỉnh TK khấu hao cho đúng để sổ TSCĐ khớp với sổ cái? VD TK2142: Hao mòn TSCĐ thuê tài chính thực tế = 0 nhưng số dư đầu kỳ đang là 100tr, TK2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình thực tế = 100tr nhưng số dư đầu kỳ = 0 mình muốn hạch toán Nợ 2142/Có 2141: 100tr nhưng hạch toán xong phần mềm báo là không khớp sổ TSCĐ và sổ cái
Và có một số tài sản phát sinh từ các năm trước nhưng hạch toán tài khoản khấu hao bị sai giờ mình phải làm thế nào để điều chỉnh TK khấu hao cho đúng để sổ TSCĐ khớp với sổ cái? VD TK2142: Hao mòn TSCĐ thuê tài chính thực tế = 0 nhưng số dư đầu kỳ đang là 100tr, TK2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình thực tế = 100tr nhưng số dư đầu kỳ = 0 mình muốn hạch toán Nợ 2142/Có 2141: 100tr nhưng hạch toán xong phần mềm báo là không khớp sổ TSCĐ và sổ cái
Đính kèm
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy